
12月份代開(kāi)的一張專(zhuān)票作廢了(小規(guī)模,稅款已繳),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有填這張專(zhuān)票的信息,去稅局申請(qǐng)退稅,說(shuō)我增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,現(xiàn)在在網(wǎng)上更正申報(bào),正確應(yīng)該怎么申報(bào)?
答: 12月份作廢了是嗎?不用申報(bào)了,作廢的銷(xiāo)售額就是0,你在預(yù)繳那里填寫(xiě)你單位預(yù)繳的增值稅稅款就可以
我正在申報(bào)小規(guī)模的增值稅季報(bào),然后我上個(gè)月代開(kāi)了3張專(zhuān)票,2張開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月也及時(shí)作廢,申請(qǐng)退稅了,款項(xiàng)這個(gè)月才會(huì)退回。然后我申報(bào)的話按照1張正確的發(fā)票 金額來(lái)申報(bào)的,本期預(yù)繳額填的是3張發(fā)票被扣的稅額,可是系統(tǒng)提示這個(gè)。我不知道應(yīng)該怎么填報(bào),
答: 正確的一張代開(kāi)的專(zhuān)票不含稅金額為315533.98元,稅費(fèi)9466.02,另外兩張跟這張一模一樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是小規(guī)模納稅人,今年1月份作廢一張去年12月的專(zhuān)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅是不是填不了,必須去大廳申報(bào)
答: 你好; 紅沖的話 負(fù)數(shù)了就得去大廳報(bào)了。 是的





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