
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,月開票超過3萬,第三季度開增值稅專票8萬,可以免交增值稅嗎?
答: 你好,月開票不超過10萬元,季度不超過30萬元免征增值稅,開增值稅專票8萬要繳稅的,
是小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,假如3月份去國稅代開專票10300元,現(xiàn)場繳納了增值稅300元,4月申報1季度增值稅時要申報300元,還是可以留到下季度再申報
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個季度的來抵,請問本季度增值稅申報表抵減的增值稅怎么填寫

