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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-11 11:11

暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

揚(yáng) 追問(wèn)

2017-08-11 11:18

老師。正常的我會(huì)處理了,但是現(xiàn)在是我的應(yīng)付賬款-A公司的貸方金額比實(shí)際應(yīng)付的多  我的原材料跟資材的金額是一致的。我想把應(yīng)付賬款的欠款金額調(diào)整一致,如何處理呢

鄒老師 解答

2017-08-11 11:19

你好,把之前暫估的沖銷,然后根據(jù)取得發(fā)票的金額入賬,就可以做到一致了

揚(yáng) 追問(wèn)

2017-08-11 11:19

老師,沖銷的話,原材料不就不一致了嗎。我之前把原材料跟資材那邊調(diào)整一致了啊

鄒老師 解答

2017-08-11 11:20

你好,你之前本來(lái)就是個(gè)暫估的數(shù)據(jù),可能不準(zhǔn)確,需要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的

揚(yáng) 追問(wèn)

2017-08-11 11:42

我知道暫估不準(zhǔn)確,但是主要是原材料我已經(jīng)調(diào)一致了啊,現(xiàn)在沖掉多的,在按發(fā)票入,發(fā)票上數(shù)是少的,這樣原材料不就少了 比資材的金額少了?

鄒老師 解答

2017-08-11 11:44

你好,你之前調(diào)整到一致的依據(jù)是?

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<p>如果材料已入庫(kù)就計(jì)入原材料。</p>
2016-07-27 08:25:59
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-08-11 11:11:50
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好,貸方就是原材料
2018-07-20 11:40:16
還是繼續(xù)使用應(yīng)付賬款就可以,借應(yīng)付賬款 貸銀行就可以
2019-10-08 12:21:35
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