我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

外貿(mào)企業(yè),今年1月份出口的商品,開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是9月份開的稅率是16,稅局不退稅。說稅率不對(duì),發(fā)票也改不了。怎么處理? 是什么意思呢?
答: 你1月的業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是17%; 你們退回給供應(yīng)商,重新開具17%的發(fā)票
外貿(mào)企業(yè)出口可以退17個(gè)點(diǎn)的稅率,那是不是意味著別人開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)于該企業(yè)沒用?
答: 當(dāng)然有用,一樣可以抵扣增值銷項(xiàng)稅的,抵不完的,下年留著抵轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么勾選?
答: 你好,選擇退稅不抵扣勾選
是外貿(mào)企業(yè),有一個(gè)出口商品由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題不能退稅,只能做免稅,怎么操作
是外貿(mào)企業(yè),有一個(gè)出口商品由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題不能退稅,只能做免稅,怎么操作
外貿(mào)企業(yè),第一單,已經(jīng)開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票,并在報(bào)關(guān)前開具銷項(xiàng)發(fā)票,接下來我需要怎么做
公司是外貿(mào)企業(yè),出口免費(fèi)樣品給國外客戶,不收匯,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該如何處理?這種情況可以免稅處理嗎


懂小姐 追問
2017-08-10 07:34
方亮老師 解答
2017-08-08 07:08
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2017-08-08 08:08
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2017-08-09 08:50
方亮老師 解答
2017-08-10 07:52