
老師您好,我是純外貿(mào)企業(yè),要紅沖上月己退稅的審報(bào),該怎么操作?(原因是少錄入了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,同時(shí)數(shù)量也錄錯(cuò),錄成了正確的數(shù)量,導(dǎo)致公司少退稅?,F(xiàn)國(guó)稅老師要求紅沖,但我不會(huì)紅沖)
答: 直接賬上紅沖就可以了
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅勾選是嗎?勾選后附表里數(shù)據(jù)要怎么填?
答: 你好,是的是退稅勾選在附表二,26-28 還有35欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是外貿(mào)企業(yè),有一個(gè)出口商品由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問(wèn)題不能退稅,只能做免稅,怎么操作
答: 如果是無(wú)法取得專(zhuān)用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,并視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

