老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師你好我想問下進項多錄了,銷項少,怎么樣做分錄把進賬轉(zhuǎn)出來呢?報表跟申報表不一樣
答: 你好,同學(xué),如果進項錄入多了是由于賬記錯了
想問下賬上的進項比申報表的進項多一分錢,該怎么調(diào)賬把賬上的跟申報表的一致?還有賬上的銷項比申報表的多2分錢,這兩種情況該怎么做分錄調(diào)賬?
答: 把差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或支出就可以。借應(yīng)交稅費-增-進項稅額 -0.1 營業(yè)外支出 0.1 銷項差額 貸營業(yè)外收入 0.2 應(yīng)交稅費-增-銷項稅額 -0.2
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票銷項上月票作廢了,如何做分錄 申報表上如何填寫
答: 你好,作廢了就不需要做分錄,在申報表不需要體現(xiàn)


唐鐿丹 追問
2017-07-27 21:03
唐鐿丹 追問
2017-07-28 08:37
方老師 解答
2017-07-27 18:51
方老師 解答
2017-07-27 20:49
方老師 解答
2017-07-28 08:10
方老師 解答
2017-07-28 12:57