- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-23 14:43
你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率。
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
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那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬???
2017-03-23 14:24:28

你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率。
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2021-11-23 14:43:37

你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-15 14:46:03

你好,同學(xué)。
不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報就是了
直接將會計上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理
2020-04-13 17:01:28

你好!你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時候如何做的分錄
2018-10-15 15:38:55
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陳英 追問
2021-11-23 14:52
郭老師 解答
2021-11-23 14:53