
申報(bào)表填錯了,申報(bào)的少了4000,這個要怎么做分錄?
答: 那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實(shí)繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬???
家計(jì)抵減申報(bào)表怎么填,需要做分錄嗎
答: 你好在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一季度沒超過30萬,但是做分錄,1-2月按3%做分錄,3月按1%做分錄,但是申報(bào)內(nèi)怎么處理呢?未超過30W做申報(bào)時,是否需要填寫 減免申報(bào)表呢?
答: 你好,同學(xué)。 不用填寫,直接在免稅 銷售額里面申報(bào)就是了 直接將會計(jì)上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理