老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

設置現(xiàn)金日記賬,和銀行存款日記賬,還需要設置現(xiàn)金和銀行明細賬嗎
答: 手工帳?需要設置,明細賬是會計做的,日記賬是出納做的,這個做了最后是需要比對
用快賬做的賬,直接把明細賬里的科目現(xiàn)金和銀行存款打出來就是現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬了吧,可以這樣嗎?
答: 上述說法正確,就是你們的銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,麻煩問一下,我們年底裝訂賬薄,是不是把總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬打印出來就可以了
答: 對的,把總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬打印出來就可以了


Vivian Chen 追問
2017-07-19 15:06
李愛文老師 解答
2017-07-19 15:14
Vivian Chen 追問
2017-07-19 15:24
李愛文老師 解答
2017-07-19 15:25
Vivian Chen 追問
2017-07-19 15:28
李愛文老師 解答
2017-07-19 15:28