老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

剛辦的銀行卡顯示有7萬多增值稅是自己要交的嗎
答: 你好,增值稅申報(bào)表的增值稅,顯示應(yīng)納稅額是7萬多??
增值稅發(fā)票銀行卡卡號(hào)那一欄寫成個(gè)人的卡號(hào)了怎么辦
答: 你好,那這個(gè)需要作廢重新開具的呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅補(bǔ)充報(bào)表銀行刷卡收入怎么填
答: 增值稅補(bǔ)充報(bào)表銀行刷卡收入的填寫方法: 1、首先要仔細(xì)閱讀“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”的申報(bào)要求及格式; 2、在“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”中查找“銀行刷卡收入”欄位,填寫銀行刷卡收入金額; 3、在“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”中查找“增值稅稅費(fèi)”欄位,填寫銀行刷卡收入所產(chǎn)生的增值稅稅費(fèi); 4、完成“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”后,上傳到國(guó)家稅務(wù)總局服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。 拓展知識(shí):增值稅補(bǔ)充報(bào)表是增值稅納稅人根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),以及稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,按照規(guī)定的格式和范圍,將專票、普票、服務(wù)費(fèi)發(fā)票以及其他稅收有關(guān)的相關(guān)信息進(jìn)行報(bào)送的表格。

