你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,您好!1.季不超9萬(wàn),是指含稅不超9萬(wàn),還是不含稅不超9萬(wàn)?2.季不超9萬(wàn)情況下,稅所代開(kāi)的增值稅能退嗎?怎么操作?3.另,這種情況下企業(yè)所得稅怎么算?
答: 1,是不含稅 2,不可以退,代開(kāi)是不免的 3利潤(rùn)總額*適用稅率
代扣代繳企業(yè)所得稅、增值稅時(shí),代扣方(購(gòu)買(mǎi)方)的企業(yè)所得稅、增值稅申報(bào)表中,是否包含相關(guān)內(nèi)容
答: 你好!不包括的。不會(huì)體現(xiàn)在自己的申報(bào)表上
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅=收入總額*應(yīng)稅所得率*25%。收入總額含不含增值稅?
答: 您好!是的。是不含稅的。
如果公司代開(kāi)含稅25萬(wàn)的勞務(wù)票,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎樣算?成本票哪些可以用來(lái)沖減企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)全年稅收都包含什么?個(gè)人所得稅算么?幫境外企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅和增值稅附加稅算么? 謝謝
計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里是有這2.6萬(wàn)可以抵扣的增值稅的,這可抵扣的增值稅不包含在計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里?
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開(kāi)票總額(含增值稅)*25%,還是=開(kāi)票額(不含增值稅)*25%


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2017-06-30 21:00
鄒老師 解答
2017-06-30 21:01
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2017-06-30 21:12