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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-25 16:20

上述說法正確,因為采購時,分錄是:
借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000
你看26000元計入了進(jìn)項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。

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相關(guān)問題討論
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù),那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù),第二個。
2020-02-19 20:09:09
您好 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額不包含增值稅的
2021-05-16 20:50:14
你好,是一樣的,都是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅所得額 與 應(yīng)納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
這個是指企業(yè)所得稅的
2022-04-23 17:27:54
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