老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結轉至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

公司自有四層商場一棟,將自有的商場一樓出租給某公司開設家電商場,年租金200萬元,公司財務已按四層全部房產(chǎn)原值申報了房產(chǎn)稅,這200萬租金還要按照租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?
答: 我公司自有四層商場一棟,將自有的商場一樓出租給某公司開設家電商場,年租金200萬元,公司財務已按四層全部房產(chǎn)原值申報了房產(chǎn)稅,請問這200萬租金還要按照租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?.
請問交了房產(chǎn)稅的財產(chǎn)租賃合同,印花稅申報時按租金收入申報還是按扣除稅后的主營業(yè)務收入申報
答: 您好 稅法規(guī)定印花稅申報時按租賃合同簽訂金額申報 實際工作中很多單位根據(jù)主營業(yè)務收入申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在房產(chǎn)稅申報的過程中,出租給甲企業(yè)2018年5月15到2019年5月14租金收入15萬,2019年5月15到2020年5月14日租金收入18萬,請問在房產(chǎn)稅申報的過程中2018年租金收入多少?2019年租金收入多少?
答: 2018年的租金收入為18/12×8 2018年租金收入為18/12×4


良老師1 解答
2017-06-26 12:13