
以前期間的會(huì)計(jì) 稅金沒(méi)有計(jì)提,直接計(jì)入借:管理費(fèi)用-稅金 貸:銀行存款,但是不知為何資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金科目下還是有余額,現(xiàn)在打算本期間調(diào)整這筆,請(qǐng)問(wèn)老師如何調(diào)整?
答: 你好,分錄沒(méi)有涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金科目下還是有余額,那就需要去檢查應(yīng)交稅費(fèi)賬簿,才知道其中具體原因,才知道該如何調(diào)整的。
如果按“借:管理費(fèi)用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用”做分錄, 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就不平——差280元。為什么?
答: 你好,是不是你軟件識(shí)別不了管理費(fèi)用貸方發(fā)生情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 可以寫(xiě)細(xì)分錄嗎?昨天樂(lè)老師又不是這樣說(shuō)









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小米同學(xué)要哇塞 追問(wèn)
2022-10-06 08:52
鄒老師 解答
2022-10-06 08:53
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