我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

個人開的建材批發(fā),不開發(fā)票的銷售業(yè)務,所收金額是不是全部記入收入,都不用記銷項稅額了
答: 如果是小規(guī)模,要分離3%的增值稅后做收入。如果是一般納稅人,需要剝離17%的銷項稅后做收入。
六月預繳的稅可以七月開發(fā)票,那六月預繳的稅可以抵六月的銷項稅嗎?這樣如果預繳的比銷項稅額高,那是不是要留抵啊
答: 你好,可以的 是的,超過的就是結轉以后抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
附列資料一 第一至13b欄次第六列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和是0 未開具發(fā)票的上期臺賬銷項稅額累計值是-1081.18 是什么情況
答: 你好,你上期是有負數(shù)嗎
在“未開具發(fā)票”欄填列和負數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--可是只是少開0.0l的銷項稅,收入沒有少開,是不是只需在未開具發(fā)票填寫銷項稅額不需要填寫銷售額?
本月還接受個人委托印刷名片5 0盒,收到現(xiàn)金1000元,未開具發(fā)票,根據(jù)背景資料填制未開具發(fā)票的13%的貨物及加工修理修配勞務的銷售額和銷項稅額
本月還接受個人委托印刷名片5 0盒,收到現(xiàn)金1000元,未開具發(fā)票,根據(jù)背景資料填制未開具發(fā)票的13%的貨物及加工修理修配勞務的銷售額和銷項稅額?


夏 追問
2017-06-22 08:48
鄒老師 解答
2017-06-22 08:49
夏 追問
2017-06-22 08:51
鄒老師 解答
2017-06-22 08:52
夏 追問
2017-06-22 08:55
鄒老師 解答
2017-06-22 08:55