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    1. 送心意

      郭老師

      職稱初級會計師

      2020-08-01 20:22

      銷項-進項=增值稅
      一般根據(jù)稅負
      (銷項-進項)/不含稅收入=稅負

      旋律 追問

      2020-08-01 20:23

      老師,可以舉個例子嘛?

      郭老師 解答

      2020-08-01 20:27

      銷項100
      銷售金額120
      稅負2%
      (100-進項)/120=2%
      求進項就可以

      旋律 追問

      2020-08-01 20:30

      銷項減去進項是用含稅金額還是不含稅的金額?

      旋律 追問

      2020-08-01 20:31

      老師,我可不可以這樣算,我知道銷項稅除以稅率

      郭老師 解答

      2020-08-01 20:38

      稅額
      不是收入
      你這個算出來的是什么

      旋律 追問

      2020-08-01 20:38

      你稍等一下,我去拿筆跟紙

      旋律 追問

      2020-08-01 20:46

      這個算出來就是要開進項的發(fā)票金額,我知道銷項

      郭老師 解答

      2020-08-01 20:59

      進項稅額
      我上面的是進項稅額

      上傳圖片 ?
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      銷項-進項=增值稅 一般根據(jù)稅負 (銷項-進項)/不含稅收入=稅負
      2020-08-01 20:22:22
      你好,如果你有很多進項可以選擇后面再認證,沒有時間限制,當然你現(xiàn)在都認證了也可以
      2020-06-02 14:58:27
      你好,那只能是認證結轉以后抵扣 你以后可以讓供應商把一張發(fā)票分開多張開具
      2017-08-25 14:53:06
      需要繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以。大于0就需要交稅,你去看下之前有沒留底稅額,按這個套進去就可以。
      2019-01-03 13:53:47
      你好,不會的,你是進項稅額大于銷項稅額,導致產(chǎn)生留抵稅額,以后每月慢慢抵扣就可以了。直到你以后的銷項稅額把留抵稅額抵完再交稅。
      2018-10-19 18:22:06
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