
不是計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用嗎,發(fā)工資的時(shí)候在計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
答: 同學(xué)你好,您說(shuō)的是個(gè)人的社保和公積金么?
老師,員工請(qǐng)長(zhǎng)假,8月份工資只有490.91元,8月的社保也給他買(mǎi)了。他工資減去個(gè)人部分515.92,還欠公司25.01元。請(qǐng)問(wèn)我8月份怎么計(jì)提工資?是 借:管理費(fèi)用-工資490.01元,借:其他應(yīng)收款25.01元,貸:515.92元。。是這樣做嗎?
答: 您好,你貸方是應(yīng)付職工薪酬吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工支取的備用金借款未用完,直接抵減工資,內(nèi)賬未計(jì)提工資,借,管理費(fèi)用工資,貸,其他應(yīng)收款,老師,這樣做可以嗎
答: 你好,可以這樣處理的


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2022-09-16 16:25
小鎖老師 解答
2022-09-16 16:25