
老師,員工請(qǐng)長(zhǎng)假,8月份工資只有490.91元,8月的社保也給他買了。他工資減去個(gè)人部分515.92,還欠公司25.01元。請(qǐng)問我8月份怎么計(jì)提工資?是 借:管理費(fèi)用-工資490.01元,借:其他應(yīng)收款25.01元,貸:515.92元。。是這樣做嗎?
答: 您好,你貸方是應(yīng)付職工薪酬吧
之前會(huì)計(jì)做外賬時(shí),當(dāng)月支付了的社保計(jì)入其他應(yīng)收款-代扣社??颇?,然后當(dāng)月計(jì)提工資的時(shí)候,沒有把“其他應(yīng)收款-代扣社?!边@科目沖掉,管理費(fèi)用-工資科目用實(shí)發(fā)的工資的金額計(jì)算了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款-代扣社保科目一直有2萬(wàn)多的余額
答: 您好同學(xué)。將這2萬(wàn)多一次性補(bǔ)計(jì)提,然后一次性沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工支取的備用金借款未用完,直接抵減工資,內(nèi)賬未計(jì)提工資,借,管理費(fèi)用工資,貸,其他應(yīng)收款,老師,這樣做可以嗎
答: 你好,可以這樣處理的


孫婷, 追問
2021-04-27 15:23
立紅老師 解答
2021-04-27 15:40