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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-06 14:52

社保全由公司交計入管理費用了,計提工資時也不計提個人交的部分,若實際是這樣,也是可以的

崔崔 追問

2020-04-06 15:23

那即使不是公司全交的話,反正社保也是要通過應付職工薪酬轉的,這樣做也沒關系吧

文文老師 解答

2020-04-06 15:26

是的,這樣處理可以。沒關系。

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同學,1.計提工資按應付工資計提(包括實發(fā),個人三險一金和個稅)。借成本費用貸應付職工薪酬-工資。2.計提單位社保時借成本費用貸應付職工薪酬-社保費,公積金。3.先交社保(后發(fā)工資)時,借應付職工薪酬-社保費,公積金,借其他應收款-個人社保公積金(相當于單位墊付,發(fā)工資扣回),貸銀行存款。4.發(fā)工資時,借應付職工薪酬-工資,貸其他應收款-個人社保公積金,應交稅費-應交個人所得稅,貸銀行存款,同學
2020-08-02 11:54:39
社保全由公司交計入管理費用了,計提工資時也不計提個人交的部分,若實際是這樣,也是可以的
2020-04-06 14:52:15
你好,這個沒有的,因為其他應收款這個科目是一個過渡科目,在下一個月也就消除掉了。你直接放到管理費用里面,沒什么關系的
2022-03-14 08:09:49
你好,計提工資時,借管理費用--工資,貸應付職工薪酬--工資,發(fā)工資時,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應付款--個人社保費,
2019-09-27 16:32:21
你好,可以這樣處理的
2018-12-20 22:02:18
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