公司根據(jù)與上游供應商的銷售協(xié)議,收到了其支付的100000元銷售獎勵返還款. 此題就是平銷返利。那么我做的以下分錄是對的嗎? 1、收到銷售方開具的紅字發(fā)票時 借:借:銀行存款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字 貸:主營業(yè)務成本 2、進項稅額的轉(zhuǎn)出(若無進項抵扣就轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 4、同時, 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應交稅費-未交增值稅。
濤聲依舊
于2022-09-11 18:00 發(fā)布 ??511次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-09-11 18:01
進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
相關問題討論

你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28

你好,借,主營業(yè)務成本 貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49

進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-09-11 18:01:48

上面打錯字了沒有前面“消費”兩個字。
2018-11-17 15:46:33

您好
您這樣賬務處理正確的
如果沒認證的進項票也做賬
借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
認證抵扣的時候
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額
其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07
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