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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-11 18:01

進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:12

紅字發(fā)票咋轉(zhuǎn)呢,老師

郭老師 解答

2022-09-11 18:16

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:16

紅字發(fā)票不就是沖銷了主營業(yè)務成了嗎,還要轉(zhuǎn)出嗎,如何轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2022-09-11 18:17

借庫存商品、借主營業(yè)務成本負數(shù)

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:17

紅字發(fā)票不就是沖銷了主營業(yè)務成本嗎,還要轉(zhuǎn)出嗎,如何轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-09-11 18:17

你好,專票的需要的需要進項轉(zhuǎn)出,需要紅沖成本

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:30

老師,我有點糊涂了,本來是沖銷了原來銷售的主營成本,您的意思是,沖銷了原來的成本后還要繼續(xù)轉(zhuǎn)出成本嗎?

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:41

老師,完全分錄是這樣嗎?
1、收到銷售方開具的紅字發(fā)票時
借:借:銀行存款
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字
貸:主營業(yè)務成本

2、進項稅額的轉(zhuǎn)出(若無進項抵扣就轉(zhuǎn)出)
借:銀行存款
貸:庫存商品
應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額
貸:應交稅費--應交增值稅轉(zhuǎn)出---未交增值稅

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品
借:主營業(yè)務成本--負數(shù)

4、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
5、同時,
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應交稅費-未交增值稅。

郭老師 解答

2022-09-11 19:14

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額
貸:應交稅費--應交增值稅轉(zhuǎn)出---未交增值稅

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品
借:主營業(yè)務成本--負數(shù)


這兩個分錄刪除
改成借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅




其他的對

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好,借,主營業(yè)務成本 貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-09-11 18:01:48
上面打錯字了沒有前面“消費”兩個字。
2018-11-17 15:46:33
您好 您這樣賬務處理正確的 如果沒認證的進項票也做賬 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證抵扣的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額 其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07
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