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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-03 11:02

第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000
           應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅8000
           貸:銀行存款88000
借  主營業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫存商品 80000

追問

2020-04-03 11:06

老師,好的,那老師第3和第4這二筆分錄可不可以省略?

果果老師 解答

2020-04-03 11:06

結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000     貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅

果果老師 解答

2020-04-03 11:07

不用做第3和第4這二筆分錄

追問

2020-04-03 11:11

謝謝老師

果果老師 解答

2020-04-03 11:17

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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好 您這樣賬務(wù)處理正確的 如果沒認(rèn)證的進(jìn)項票也做賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07
你好! 對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31
第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務(wù)成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
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