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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-09 12:00

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13819.59-480
這個分錄應(yīng)該是自己寫錯了,

1625504925 追問

2018-12-09 12:14

老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  7055.98      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    7055.98
這數(shù)據(jù)是精斗云云會計軟件結(jié)賬后自動生成的憑證,不是我錄入的分錄

郭老師 解答

2018-12-09 12:40

你好,這個是你結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅的分錄,就是你次月申報表需要繳納的增值稅金額,不能是軟件自己做吧,結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件自動的,建議你問下你售后,不要軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)自己錄入

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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好 您這樣賬務(wù)處理正確的 如果沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07
你好! 對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31
第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務(wù)成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
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