老師,這個月的銷項,我是這樣做的,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費未交增值稅。 進(jìn)賬時,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)賬,貸,銀行存款。 月底的時候,我還需要做,進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)賬
粗心的月光
于2021-10-20 15:42 發(fā)布 ??1653次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-20 15:43
你好,最后一個分錄寫的不對吧,你直接轉(zhuǎn)了進(jìn)項,你的銷項怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

您好
您這樣賬務(wù)處理正確的
如果沒認(rèn)證的進(jìn)項票也做賬
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07

你好!
對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31

第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
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