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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-20 15:43

你好,最后一個分錄寫的不對吧,你直接轉(zhuǎn)了進(jìn)項,你的銷項怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2021-10-20 15:44

你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:44

一般納稅人

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:44

那我需要怎么改一下

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

然后把銷項和進(jìn)項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你們要交增值稅的嗎?

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:48

也就是說,我不能直接寫到未交增值稅下邊,需要寫到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項。

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:49

因為,我們這個月剛剛轉(zhuǎn)成一般納稅人,之前7-8月份是小規(guī)模都是按應(yīng)交稅費未交增值稅,這個科目寫的

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

你好,你重新自己增加一個二級科目,應(yīng)交增值稅,然后增加一個三級科目。

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

別和小規(guī)模的那個用一個。

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:57

在重新把之前做的,改成借:銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項,是嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:00

哦對的是的是這么做的。

粗心的月光 追問

2021-10-20 16:13

老師,如果,我這邊銷項時是貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅,進(jìn)賬時,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)賬,這樣做,月底也必須結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出增值稅未交增值稅嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:15

是的,需要一個過渡科目。

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好 您這樣賬務(wù)處理正確的 如果沒認(rèn)證的進(jìn)項票也做賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07
你好! 對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31
第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務(wù)成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
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