原先可以抵扣現(xiàn)在要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是要增加相對應(yīng)的成本,借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款
哎喲喂
于2019-03-19 11:51 發(fā)布 ??2438次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-03-19 11:52
你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
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你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49

你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09

對的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56

老師,這月進(jìn)項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項13178.63
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24
3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61
4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有老師嗎
2017-12-05 16:04:08

需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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2019-03-19 11:54
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