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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-21 15:19

基本上都對,就是第一個,預(yù)繳時:借應(yīng)交稅費―已交增值稅,貸銀行存款

小兔子 追問

2018-12-21 15:22

我覺得借未交增值稅可以沖銷剩余要交的未交增值稅,寫借未交增值稅可以不?

三寶老師 解答

2018-12-21 15:25

可以是可以的,稅務(wù)部門看到了也不會說什么。稅務(wù)部門一般都建議進(jìn)已交稅金

小兔子 追問

2018-12-21 15:26

做已交稅金,也可以沖銷剩余部分未交的增值稅?

三寶老師 解答

2018-12-21 15:33

可以的,銷項-(進(jìn)項-進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-已交

小兔子 追問

2018-12-21 17:24

哦,謝謝老師o(^o^)o

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基本上都對,就是第一個,預(yù)繳時:借應(yīng)交稅費―已交增值稅,貸銀行存款
2018-12-21 15:19:29
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
還要吧進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
2019-09-02 15:58:23
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
老師,這月進(jìn)項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎 有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
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