老師,預(yù)繳增值稅是借應(yīng)交稅費―未交增值稅,貸銀行存款。進(jìn)項轉(zhuǎn)出是,在商品沒銷售前,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,銷售后,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項轉(zhuǎn)出,原來進(jìn)項是費用的,借某某費用,貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項轉(zhuǎn)出。銷項大于進(jìn)項時本月計提,借應(yīng)交稅費―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費―未交增值稅,下月交稅時,借應(yīng)交稅費―未交增值稅,貸銀行存款。進(jìn)項大于銷項時不做任何分錄。應(yīng)交稅費―銷項稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不,哪個有問題?
小兔子
于2018-12-21 15:13 發(fā)布 ??1464次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2018-12-21 15:19
基本上都對,就是第一個,預(yù)繳時:借應(yīng)交稅費―已交增值稅,貸銀行存款
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基本上都對,就是第一個,預(yù)繳時:借應(yīng)交稅費―已交增值稅,貸銀行存款
2018-12-21 15:19:29

你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09

還要吧進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
2019-09-02 15:58:23

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

老師,這月進(jìn)項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項13178.63
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24
3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61
4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
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