
用友賬上面有年初留抵稅額,本月有應(yīng)交增值稅房產(chǎn)稅但開的是5%的稅點(diǎn)。用友賬上已經(jīng)抵扣留底但是增值稅申報(bào)表上沒有抵扣。賬上該怎么做?
答: 你好,增值稅申報(bào)表為什么沒有抵扣
老師,增值稅申報(bào)表上有留抵稅,但是賬面上沒有,這個(gè)月扣8月稅金的時(shí)候又用了留抵稅,賬務(wù)上怎么處理啊
答: 您好,需要找出來哪些發(fā)票勾選了,但是沒有入賬才能處理啊,有些發(fā)票是同事開的公司抬頭根本不來報(bào)銷的,所以勾選一起要按入賬的發(fā)票來,看到發(fā)票就勾選要有差異的,現(xiàn)在要找到哪些發(fā)票的差異哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月有留底稅額,但是賬面上沒做賬,這個(gè)月做完后,申報(bào)增值稅把上期留底的給抵扣了,導(dǎo)致我賬面的應(yīng)交增值稅余額不一致,我要怎么處理了?
答: 沒聽明白,你本月做了并抵扣了怎會(huì)賬面的應(yīng)交增值稅余額和那里不一致呢?




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2017-06-15 09:33
鄒老師 解答
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