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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-12 17:12

借:原材料
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
有多少留抵金額,報表上沒有,直接就做這筆分錄處理平賬

遠航 追問

2020-01-12 17:14

有800多塊吧,謝謝老師

江老師 解答

2020-01-12 17:16

也是這樣處理平賬處理。要不就是計入營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費——未交增值稅

遠航 追問

2020-01-12 17:27

老師,如果賬上有應交增值稅,但是增值稅申報表上沒有,是否可以做您上邊列舉的相反的分錄呢?

江老師 解答

2020-01-12 17:29

這個是你需要根據(jù)實際的情況進行賬務處理。應交稅費科目屬于稅務稽查關注的科目,不能隨便調

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相關問題討論
現(xiàn)在你申報的時候應補退稅額就是25.33 現(xiàn)在申報就是6月稅,你這個是5月?之前沒有交?
2020-07-08 11:11:19
應交增值稅才是的。
2019-05-24 15:38:34
你好,學員, 借主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅
2022-10-15 13:28:35
你好,這個就是繳納的稅款可以申請退稅的款項,
2020-07-14 14:18:18
你好,是增值稅申報表的數(shù)據(jù)正確的,還是你賬面數(shù)據(jù)是正確的?
2020-06-01 08:59:54
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