
7月想要補(bǔ)交6月留下的未交增值稅25.33元,這月應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表里的哪一行呢?
答: 現(xiàn)在你申報(bào)的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額就是25.33 現(xiàn)在申報(bào)就是6月稅,你這個(gè)是5月?之前沒有交?
4月份開專票是按3%開具才對(duì)的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報(bào)表上是按3%交稅了。做賬的時(shí)候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報(bào)表比實(shí)際發(fā)生的稅款多了0.20元,余額在未交增值稅的貸方是負(fù)0.20元,應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,是增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)正確的,還是你賬面數(shù)據(jù)是正確的?

