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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-31 12:22

對的是的是這個意思的。

紫蘇 追問

2022-08-31 12:26

老師,你看我這個分錄對不對,我購進原材料,然后又賣出去的分錄。借:原材料     應(yīng)交稅費進   貸銀行存款。賣出去時,借銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  銷稅  借:其他業(yè)務(wù)成本  貸原材料

郭老師 解答

2022-08-31 12:27

對的,是的,是這么做的。

紫蘇 追問

2022-08-31 12:31

那老師,我如果是350萬購入是含稅的,稅率是13%,并且銷售出去時也是350萬含稅,稅率13%,那根據(jù)我上面的分錄,是不是不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅,老師要仔細回答我哦,這個是我們公司真實業(yè)務(wù)。是我要面臨解決的問題。我稍后會好評哦。

郭老師 解答

2022-08-31 12:34

你好是的
不需要繳納的

紫蘇 追問

2022-08-31 12:35

謝謝老師,明白了。我會好評的。

郭老師 解答

2022-08-31 12:42

不用客氣,工作愉快,感謝

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相關(guān)問題討論
您好,是的
2017-07-01 11:04:46
對的是的是這個意思的。
2022-08-31 12:22:39
同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-25 16:32:33
同學(xué)你好,增值稅是個流轉(zhuǎn)稅,進項是你的上游已經(jīng)繳納過的增值稅,所以可以作為你的抵扣稅額,留底是前面沒有用完的進項稅額,所以你要交的等于應(yīng)該交的銷項減去供應(yīng)商開來的進項,再減去留底的
2020-05-07 10:57:14
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