勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅報(bào)表有留底稅額,分錄怎么做
執(zhí)子之手
于2020-07-25 16:31 發(fā)布 ??3912次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-07-25 16:32
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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您好,是的
2017-07-01 11:04:46

同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18

同學(xué)你好,增值稅是個(gè)流轉(zhuǎn)稅,進(jìn)項(xiàng)是你的上游已經(jīng)繳納過的增值稅,所以可以作為你的抵扣稅額,留底是前面沒有用完的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以你要交的等于應(yīng)該交的銷項(xiàng)減去供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng),再減去留底的
2020-05-07 10:57:14

11月的發(fā)票,不能抵扣10月的銷項(xiàng)稅的
2021-11-12 15:59:43

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-25 16:32:33
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執(zhí)子之手 追問
2020-07-25 16:37
鄒老師 解答
2020-07-25 16:38