
進(jìn)項稅額=銷項稅額-實際應(yīng)交增值稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對不老師
答: 同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
銷項減進(jìn)項減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出減留底稅額等于應(yīng)交增值稅是吧
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項稅額),要是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??
答: 您好,對的,您的理解是對的


范兒 追問
2020-04-29 14:46
劉茜老師 解答
2020-04-29 18:14