
進項稅額=銷項稅額-實際應交增值稅額-留底稅額+進項稅額轉出,對不老師
答: 同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
增值稅進項稅額,銷項稅額和進項轉出,留底稅之間要怎么結轉不懂,
答: 你好,根據(jù)增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,轉出的未交增值稅=本期銷項稅額-本期進項稅額-進項留底稅額+進項轉出稅額-減免稅額,您看對嗎?
答: 你好 嗯是的 結轉的話 是這樣的

