老師好,我們公司本月銷項稅額是 114243.12 ,進項稅額是 117421.5 上期留底稅額是 913 ,進項稅額轉出是 26037.74,本月加計抵減額是 11742.15 ,本期實際抵減額是 21946.36。我想問一下,怎么結轉增值稅,分錄怎么寫。
茜茜
于2021-05-18 10:38 發(fā)布 ??1005次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-18 10:42
你好,借銷項稅額114243.12,進項稅額轉出26037.74,貸進項稅額117421.5 +913,之前留底稅額沒有做賬話,和進項稅額做一起, 轉出未交增值稅21946.36 ,借轉出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36
相關問題討論

你好,根據(jù)增值稅應納稅額
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41

同學 你好
如果期末有留底的話 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01

你好,借銷項稅額114243.12,進項稅額轉出26037.74,貸進項稅額117421.5 %2B913,之前留底稅額沒有做賬話,和進項稅額做一起,? 轉出未交增值稅21946.36? ,借轉出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36
2021-05-18 10:42:17

借主營業(yè)務成本或生產成本、制造費用26037.74
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出26037.74
2021-05-18 13:09:32

同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
2020-04-29 14:45:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
茜茜 追問
2021-05-18 10:43
maize老師 解答
2021-05-18 10:50
茜茜 追問
2021-05-18 10:53
maize老師 解答
2021-05-18 10:56