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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-18 10:42

你好,借銷項稅額114243.12,進項稅額轉出26037.74,貸進項稅額117421.5 +913,之前留底稅額沒有做賬話,和進項稅額做一起,  轉出未交增值稅21946.36  ,借轉出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36

茜茜 追問

2021-05-18 10:43

謝謝老師啊,我糾結一早晨了,都倒暈了。

maize老師 解答

2021-05-18 10:50

好的我先回復別的學員了

茜茜 追問

2021-05-18 10:53

老師,那增值稅進項稅額轉出現(xiàn)在有個借方余額:26037.74   增值稅進項這邊有個貸方余額:26037.74,這個就不管了是嗎?還是需要做分錄?

maize老師 解答

2021-05-18 10:56

你之前還需要做借xx費用 貸進項稅額轉出,之后才是我寫結轉分錄

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你好,根據(jù)增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
同學 你好 如果期末有留底的話 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01
你好,借銷項稅額114243.12,進項稅額轉出26037.74,貸進項稅額117421.5 %2B913,之前留底稅額沒有做賬話,和進項稅額做一起,? 轉出未交增值稅21946.36? ,借轉出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36
2021-05-18 10:42:17
借主營業(yè)務成本或生產成本、制造費用26037.74 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出26037.74
2021-05-18 13:09:32
同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
2020-04-29 14:45:18
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