
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,留底稅之間要怎么結(jié)轉(zhuǎn)不懂,
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果有留底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)賬稅額借 增值稅留底稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,還是不接轉(zhuǎn)?現(xiàn)在是有留底 進(jìn)項(xiàng)稅額還用管嗎?
答: 同學(xué) 你好 如果期末有留底的話 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司本月銷項(xiàng)稅額是 114243.12 ,進(jìn)項(xiàng)稅額是 117421.5 上期留底稅額是 913 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 26037.74,本月加計(jì)抵減額是 11742.15 ,本期實(shí)際抵減額是 21946.36。我想問(wèn)一下,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么寫。
答: 你好,借銷項(xiàng)稅額114243.12,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出26037.74,貸進(jìn)項(xiàng)稅額117421.5 %2B913,之前留底稅額沒(méi)有做賬話,和進(jìn)項(xiàng)稅額做一起,? 轉(zhuǎn)出未交增值稅21946.36? ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減,21946.36


李老師. 解答
2021-05-18 13:13
李老師. 解答
2021-05-18 13:13