
老師:假如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是8萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10萬(wàn)元,沒(méi)有留底稅額,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納稅額是2萬(wàn)元,我應(yīng)該怎么財(cái)務(wù)處理,或者說(shuō)要不要寫(xiě)下分錄?或者計(jì)提什么的?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn) 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2萬(wàn)
老師我作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
答: 你好,是的,是以后期間可以的抵扣的稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.稅局查出有張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方已經(jīng)沖紅。要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。什么意思?是要交那張進(jìn)項(xiàng)票上門(mén)的稅款嗎?2.有什么辦法不用交呢,稅局說(shuō)可以拿進(jìn)項(xiàng)票抵扣那張沖紅發(fā)票的稅款,不懂?3.如果這個(gè)月拿進(jìn)項(xiàng)票去稅局掃描抵扣,可以抵扣稅額1000元。然后下個(gè)月再把去年的那張沖紅交800元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那之前掃描的那張進(jìn)項(xiàng)票稅額可以抵這800元嗎?是不是1000-800=200還有200留底稅額下次抵扣。還是說(shuō)掃描抵扣的那1000不可以抵扣這800.
答: 您好!1是的。那個(gè)票不能抵扣,要轉(zhuǎn)出。 2,只是這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)要調(diào)出,但是你如果有其他進(jìn)項(xiàng),本月仍然進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),一樣可以不用交稅。 3,就跟上面解釋的一樣。只看進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)的差額。這個(gè)紅字的,這個(gè)月看做是銷(xiāo)項(xiàng)。

