
老師,1、成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問上個(gè)月暫估借原材料65萬,貸應(yīng)付賬款—暫估65萬,這個(gè)月沖暫估借原材料—65貸應(yīng)付賬款—65分錄是這樣做嗎?成本怎么弄 ?2、計(jì)提工資的時(shí)候后邊需要附附件嗎還是發(fā)放的時(shí)候才附附件
答: ?你好1.? 你這個(gè)暫估和你發(fā)票有差異金額嗎?? ?2.? ? 計(jì)提工資 要有工資表做附件的; 發(fā)工資的時(shí)候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的??
老師我們工資的分錄是,先計(jì)提,計(jì)提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時(shí)候是,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,合適不
答: 您好 1.計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.支付 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應(yīng)的摳出來的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
最新的計(jì)提工資中,個(gè)人社保部分是放在其他應(yīng)付款嗎
答: 不一定,你單位先墊付,有形工資扣除記其他應(yīng)收款
計(jì)提工資之后一直未發(fā)放,可以月末的時(shí)候和員工掛往來,放在“其他應(yīng)付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發(fā)給誰的具體金額
勞務(wù)工的工資怎么計(jì)提,是不是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工工資-勞務(wù)費(fèi)
之前暫估應(yīng)付賬款,本月計(jì)提工資時(shí)直接沖掉,那這筆分錄是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤


水中的小鳥 追問
2022-08-11 11:15
meizi老師 解答
2022-08-11 11:19
水中的小鳥 追問
2022-08-11 11:20
meizi老師 解答
2022-08-11 11:20
水中的小鳥 追問
2022-08-11 11:52
meizi老師 解答
2022-08-11 11:54