
勞務(wù)工的工資怎么計提,是不是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工工資-勞務(wù)費
答: 借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬
我單位計提及支付勞務(wù)費記賬應(yīng)為:計提時為借:管理費用-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費支付時為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務(wù)費,貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,單位雇工人付勞務(wù)費,收到勞務(wù)費發(fā)票是先計提借生產(chǎn)成本_勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付賬款,付款時再借應(yīng)付賬款貸銀行,對嗎?
答: 是的,思路與分錄均是可以的


洋洋 追問
2018-07-09 16:50
袁老師 解答
2018-07-09 17:15