
老師我們工資的分錄是,先計(jì)提,計(jì)提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時(shí)候是,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,合適不
答: 您好 1.計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.支付 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應(yīng)的摳出來的
2020年12月工資由我們公賬轉(zhuǎn)款給總部代發(fā),其個(gè)稅是在2月才申報(bào)扣繳(在我們自己公賬扣繳)。12月工資當(dāng)時(shí)入賬是借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款-總部 借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀存 所以賬面上是沒有體現(xiàn)個(gè)稅的,現(xiàn)在2月扣繳了12月的個(gè)稅,2月應(yīng)該怎么入賬?
答: 您好 請(qǐng)問給總部的工資金額里面沒有支付個(gè)人所得稅金額吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資發(fā)放和計(jì)提,還有社保費(fèi)的賬務(wù)處理是這樣嗎?發(fā)放上月工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資×× 貸:其他應(yīng)收款~社?!痢? 銀行存款××計(jì)提本月工資:借:管理費(fèi)用-工資××貸:應(yīng)付職工薪酬-工資××付本月社保費(fèi):借:管理費(fèi)用-社保×× 其他應(yīng)收款-社?!痢临J:銀行存款××
答: 社保單位部分要先計(jì)提后繳納,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個(gè)人部分,可以用其他應(yīng)收款科目核算。


大雁工商事務(wù)所 追問
2019-10-11 19:24
宸宸老師 解答
2019-10-11 19:29
大雁工商事務(wù)所 追問
2019-10-11 19:30
宸宸老師 解答
2019-10-11 19:35