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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-07-27 11:48

嗯嗯,是的,同學。一般是本月發(fā)放工資,月末再計提,應付職工薪酬余額為0.特殊情況下會跨月。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
問題一,應計提8800的應付工資。 問題二,在發(fā)放12月工資時,將800一發(fā)放。
2022-02-18 23:17:45
你好,是可以的學員啊
2020-01-07 18:09:57
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