老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

借;管理費(fèi)用--福利費(fèi)---食堂開銷 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目請(qǐng)問,管理費(fèi)用設(shè)了三級(jí)科目,應(yīng)付職工薪酬也要設(shè)三級(jí)科目嗎
答: 這也不一定,二者沒有必然要求。
報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)科目,再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)科目,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提職工全民健身經(jīng)費(fèi),借,管理費(fèi)用\福利費(fèi)1180元,貸應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元,我是否寫錯(cuò)了,應(yīng)貸,應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi)1180元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可能這樣調(diào)整科目,借應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi)1180元,貸,應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元,保持一致?
答: 應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元 貸,應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi) 1180元

