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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-04 20:53

應(yīng)該是   借應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元    貸,應(yīng)付職工薪酬/福利費   1180元

海之藍(lán) 追問

2019-12-04 20:54

這樣不影響利潤可以的?

許老師 解答

2019-12-04 20:59

可以的呀    你本身  也就是負(fù)債類科目的二級科目做錯了   調(diào)整的話   不涉及利潤的

海之藍(lán) 追問

2019-12-04 21:00

老師我覺應(yīng)該調(diào)整過來,是的嗎?

許老師 解答

2019-12-04 21:01

是的呢   調(diào)整過來  規(guī)范一點哈

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
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