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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-05-31 08:20

老師,那進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

平平淡淡才是真 追問(wèn)

2017-05-31 10:02

沒(méi)有,就是不明白,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?

平平淡淡才是真 追問(wèn)

2017-05-31 10:03

借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額  貸:進(jìn)項(xiàng)稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-05-30 13:33

一般納稅人的業(yè)務(wù)。 
一月份無(wú)留抵(是這個(gè)“抵”。抵銷(xiāo)的意義) 
2月份應(yīng)交增值稅是:5000-6000=-1000元,說(shuō)明2月份是留抵稅額1000元 
3月份應(yīng)交增值稅是:-1000+4000-3500=-500元,說(shuō)明3月份是留抵稅額500元 
4月份應(yīng)交增值稅是:-500+6000-5000=500元。說(shuō)明4月份是交增值稅500元 
 
二月份的分錄是: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     1000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)    1000 
說(shuō)明:此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是1000元,說(shuō)明是增值稅留抵1000元 
三月份的分錄是: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)     500 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   500 
此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是500元,說(shuō)明是增值稅留抵500元 
四月份的分錄是: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 1000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅       1000 
說(shuō)明:此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的貸方余額是500元,說(shuō)明是當(dāng)月應(yīng)交增值稅500元 
五月份交增值稅后 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    500 
貸:銀行存款    500

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-05-31 08:24

你們公司有沒(méi)有國(guó)外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-05-31 10:44

如果本月需要交稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交銳費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
如果本月是留抵稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交銳費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,一般企業(yè)是像你說(shuō)的這樣的,當(dāng)然從規(guī)范上說(shuō)都要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-08-13 15:15:00
一般納稅人的業(yè)務(wù)。 一月份無(wú)留抵(是這個(gè)“抵”。抵銷(xiāo)的意義) 2月份應(yīng)交增值稅是:5000-6000=-1000元,說(shuō)明2月份是留抵稅額1000元 3月份應(yīng)交增值稅是:-1000+4000-3500=-500元,說(shuō)明3月份是留抵稅額500元 4月份應(yīng)交增值稅是:-500+6000-5000=500元。說(shuō)明4月份是交增值稅500元 二月份的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 1000 說(shuō)明:此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是1000元,說(shuō)明是增值稅留抵1000元 三月份的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500 此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是500元,說(shuō)明是增值稅留抵500元 四月份的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000 說(shuō)明:此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的貸方余額是500元,說(shuō)明是當(dāng)月應(yīng)交增值稅500元 五月份交增值稅后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500 貸:銀行存款 500
2017-05-30 13:33:05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46
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