您好~想咨詢下,針對(duì)生產(chǎn)制造類企業(yè),企業(yè)的稅負(fù)率,一 問
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負(fù)率需同時(shí)考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率,而非僅看總稅負(fù)率,兩者均需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 稅務(wù)檢查時(shí),增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是核心關(guān)注指標(biāo),前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度,后者體現(xiàn)利潤(rùn)與納稅的合理性,任一指標(biāo)顯著低于行業(yè)均值,都可能觸發(fā)核查。 答
老師好!如果我司開具的普票給對(duì)方,已跨月,但現(xiàn)在發(fā) 問
是的,現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認(rèn),普票不用對(duì)方確認(rèn) 答
老師:1、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn),然后支 問
應(yīng)付利潤(rùn)是負(fù)債類科目(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中常用 “應(yīng)付利潤(rùn)”,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中多為 “應(yīng)付股利”),核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤(rùn),不屬于權(quán)益類。 現(xiàn)在給 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 新增部門輔助核算,會(huì)影響期初數(shù):因期初數(shù)未按部門劃分,系統(tǒng)可能默認(rèn)將期初數(shù)歸入 “默認(rèn)部門” 或提示需補(bǔ)充分配部門信息,需手動(dòng)調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開票收入已達(dá)到4500多萬,利潤(rùn)總額控制 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)5000萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 你這個(gè)不知道其他條件,只能說,你利潤(rùn)總額,不要超過300萬。 答
老師,1. 暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問
沒明白為啥要沖暫估呢?暫估錯(cuò)了? 答

計(jì)提完增值稅,,稅金及附加,,企業(yè)所得稅需要做嗎??
答: 月末需要需要計(jì)提出所得稅費(fèi)用的,而且還要將損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。
?工商年報(bào),納稅總額,包括增值稅+企業(yè)所得稅+稅金及附加?
答: 您好,包括增值稅,企業(yè)所得科,個(gè)人所得稅,增值稅附加稅,印花稅等企業(yè)交的所有的稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開出工程款發(fā)票,去外地預(yù)繳稅費(fèi)預(yù)繳時(shí):借方:應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅; 貸方:現(xiàn)金計(jì)提時(shí):借方:稅金及附加-附加稅; 所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅; 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅; 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這樣做哪里不對(duì)嗎?
答: 你好,這里個(gè)人所得稅計(jì)提,借方不是管理費(fèi)用,而是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
老師好公司是小規(guī)模季度報(bào)稅沒有自開的發(fā)票,全部是稅務(wù)代開的增票那么還要計(jì)算增值稅與營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?企業(yè)所得稅金額怎么算?謝謝
請(qǐng)問老師,匯算清繳A100000表單中,第三欄稅金及附加是填哪些數(shù)?只填營(yíng)業(yè)稅金及附加還是營(yíng)業(yè)稅金及附加+增值稅+企業(yè)所得稅??
老師,小規(guī)模預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么做會(huì)計(jì)分錄?

