老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費(fèi)用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費(fèi),無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

請問老師,匯算清繳A100000表單中,第三欄稅金及附加是填哪些數(shù)?只填營業(yè)稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加+增值稅+企業(yè)所得稅??
答: 你好,就是填寫你單位利潤表12月份稅金及附加本年累計的數(shù)據(jù) 不包括增值稅,企業(yè)所得稅的
老師好公司是小規(guī)模季度報稅沒有自開的發(fā)票,全部是稅務(wù)代開的增票那么還要計算增值稅與營業(yè)稅金及附加嗎?企業(yè)所得稅金額怎么算?謝謝
答: 稅務(wù)代開的增票,也是需要納稅的,因為有收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業(yè)稅金及附加及附加包括哪些 土地增值說 增值說 個人所得稅算不算
答: 你好,稅金及附加是一科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi),土地增值稅屬于,增值稅屬于價外稅,個人所得稅屬于代扣代繳,這兩個不屬于。


Janice 追問
2020-03-26 10:24
紫藤老師 解答
2020-03-26 10:25