
公司公賬只有200,庫存現(xiàn)金也沒有錢。平時(shí)支出都是老板付款,平時(shí)老板付錢時(shí)做分錄借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-法人。等公賬有錢時(shí)在還給他借:其他應(yīng)付款-法人貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎?
答: 你好,可以的
公司員工報(bào)銷,他們之前都是直接轉(zhuǎn)法人卡,直接備注報(bào)銷,相當(dāng)于由法人直接支付出去。我是做1.借:其他應(yīng)付款(之前有往來就按這個(gè)科目了)-法人 貸:銀行存款 2.員工報(bào)銷的時(shí)候就:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 3.借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 他們之前做的就是沒第二步,直接第一步第三步,應(yīng)該怎么做才對呢
答: 直接第一步第三步,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這3張票需要過渡科目嗎?如借,管理費(fèi)用――加油費(fèi)。貸。其他應(yīng)付款――A公司。借,其他應(yīng)付款――A公司,貸,庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應(yīng)付款――A公司。
答: 你好,你這個(gè)是加油費(fèi),可以不通過其他應(yīng)付款的


小火柴 追問
2017-05-12 15:13
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2017-05-12 15:03
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2017-05-12 15:10
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