
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現(xiàn)金,是老板娘直接給轉(zhuǎn)的報了,這種我借方,管理費用,貸方掛其他應(yīng)付款行不?
答: 您好, 是的貸方計入到其他應(yīng)付款
這邊公司收到伙食費做,借:庫存現(xiàn)金 ?** ? ? 貸:其他應(yīng)付款 ?**。 ? ?支付菜錢時做 ? ?借:其他應(yīng)付款 ? ** ? ? ?貸:銀行存款 ?**。到后面其他應(yīng)付款貸方有余額**元,這個之間的差額,要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,這個分錄怎么做呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款 借;管理費用-借方余額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 老師 我預(yù)提的時候 借:管理費用―差旅費 貸:其他應(yīng)付款―預(yù)提費用?,F(xiàn)在要沖掉 是不是借:其他應(yīng)付款―預(yù)提費用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 ?
答: 同學(xué)你好!是的 。是這樣處理。


袁老師 解答
2017-04-10 14:45
袁老師 解答
2017-04-10 15:25