
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現(xiàn)金,是老板娘直接給轉(zhuǎn)的報(bào)了,這種我借方,管理費(fèi)用,貸方掛其他應(yīng)付款行不?
答: 您好, 是的貸方計(jì)入到其他應(yīng)付款
這邊公司收到伙食費(fèi)做,借:庫存現(xiàn)金 ?** ? ? 貸:其他應(yīng)付款 ?**。 ? ?支付菜錢時(shí)做 ? ?借:其他應(yīng)付款 ? ** ? ? ?貸:銀行存款 ?**。到后面其他應(yīng)付款貸方有余額**元,這個(gè)之間的差額,要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這個(gè)分錄怎么做呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款 借;管理費(fèi)用-借方余額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 我預(yù)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用―差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款―預(yù)提費(fèi)用?,F(xiàn)在要沖掉 是不是借:其他應(yīng)付款―預(yù)提費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 ?
答: 同學(xué)你好!是的 。是這樣處理。


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2018-01-11 17:04
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