
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現(xiàn)金,是老板娘直接給轉的報了,這種我借方,管理費用,貸方掛其他應付款行不?
答: 您好, 是的貸方計入到其他應付款
這邊公司收到伙食費做,借:庫存現(xiàn)金 ?** ? ? 貸:其他應付款 ?**。 ? ?支付菜錢時做 ? ?借:其他應付款 ? ** ? ? ?貸:銀行存款 ?**。到后面其他應付款貸方有余額**元,這個之間的差額,要結轉到管理費用,這個分錄怎么做呢
答: 你好,借其他應付款 借;管理費用-借方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 我預提的時候 借:管理費用―差旅費 貸:其他應付款―預提費用?,F(xiàn)在要沖掉 是不是借:其他應付款―預提費用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 ?
答: 同學你好!是的 。是這樣處理。
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
這3張票需要過渡科目嗎?如借,管理費用――加油費。貸。其他應付款――A公司。借,其他應付款――A公司,貸,庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應付款――A公司。
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費用是月結的,后續(xù)我們收到的月結發(fā)票,這筆代收的其他應付款需要怎么沖賬呢
老師,我家公司沒幾個員工,每次發(fā)工資銀行存款不夠…都轉入到其他應付款里了…因為老板也沒怎么往銀行里存錢,所以庫存現(xiàn)金和銀行存款錢都不多,這樣風險大么


豆沙包Nicole 追問
2017-06-19 21:27
王雁鳴老師 解答
2017-06-19 21:29
豆沙包Nicole 追問
2017-06-19 21:29
王雁鳴老師 解答
2017-06-19 21:30