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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-05-25 11:25

關鍵是暫估的金額跟發(fā)票的金額一致不呢?

大力的樂曲 追問

2022-05-25 11:27

這是為了不繳企業(yè)所得稅做的暫估,所以金額會不一致

家權老師 解答

2022-05-25 11:49

借:應收賬款-暫估 
貸:以前年度損益調整-成本費用


借:以前年度損益調整-成本費用
   應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款-供應商      
借:以前年度損益調整-成本費用
貸:利潤分配-未分配利潤

大力的樂曲 追問

2022-05-25 14:18

這是我昨天問的另一個老師給我的回答,我沒理解他的意思,跟您這解答的一樣嗎?

家權老師 解答

2022-05-25 14:38

我這個是便于理解,思路是一樣的。

大力的樂曲 追問

2022-05-25 15:00

那我需要把這筆分錄刪了按你這個分錄做呢,還是不用刪接著您這個分錄做呢

家權老師 解答

2022-05-25 15:04

把你的利潤分配改為我的以前年度損益調整-成本費用

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相關問題討論
關鍵是暫估的金額跟發(fā)票的金額一致不呢?
2022-05-25 11:25:00
你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調整科目
2020-04-16 10:14:28
沖減以前年度損益調整
2020-04-16 10:22:09
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-06-29 14:18:13
你好 沖銷暫估分錄是 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2018-10-20 20:08:25
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