
老師,去年做的一筆暫估入庫,今年收到發(fā)票了,怎么做分錄,經銷存系統(tǒng)
答: 你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
老師去年12月份的暫估庫存,今年收到發(fā)票了,分錄怎么做?
答: 你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。 借 原材料(庫存商品) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款(應付賬款)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄??!
答: 沖減以前年度損益調整

