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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-06-29 14:18

你好

根據發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

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你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-06-29 14:18:13
你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。 借 原材料(庫存商品) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款(應付賬款)
2021-04-10 19:05:08
關鍵是暫估的金額跟發(fā)票的金額一致不呢?
2022-05-25 11:25:00
沖減以前年度損益調整
2020-04-16 10:22:09
你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調整科目
2020-04-16 10:14:28
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